信息公开
INFORMATION DISCLOSRUE
集团要闻
当前位置:首页 > 信息公开 > 集团要闻

市审计局专项检查宿迁交通集团内审工作

发布日期:2023-05-30浏览次数:

    5月29日上午,市审计局内部审计指导监督处处长袁维亭一行至宿迁交通集团,就集团2021-2022年度内部审计工作开展情况进行专项检查。集团副总经理黄雪林参加活动。
 


    检查组通过查阅档案、听取汇报等方式,详细了解了集团在内审机构设置、制度建设、项目质量、档案整理归档、审计整改和结果运用等方面的情况。

    近年来,集团高度重视内部审计工作,不断拓展审计监督深度和广度,2021-2022年度累计完成内审项目15个、工程结算审计10个、工程复审10个,查找各类风险隐患近150个,节省工程项目资金约175万元,充分发挥审计工作“治已病、防未病”的风险防范作用,有效促进了企业健康发展。

    检查组对集团内审工作规范性和取得的成效给予了充分肯定。期间,检查组还就研究型审计、经济责任审计、信息化平台应用、内审培训等方面与集团审计组进行了深入交流探讨,为集团今后做好内部审计工作提出了意见建议。



 

图/文:集团公司  审计部